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请问1月份申报已认证抵扣的发票,这个月申请红冲,下个月申报需要做进项税额转出的?这个转出怎么操作的
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速问速答您好
填增值税申报表附表二 20栏红字专用发票信息表注明的进项税额
2020 03/21 20:44
84785035
2020 03/21 20:46
那下个月申报期抵扣的时候,是不是要把这个月红冲的进项税额加进来,这样就不会导致多交税金吧
bamboo老师
2020 03/21 20:47
1月份申报已认证抵扣的发票
您1月份不是已经申报抵扣了么
84785035
2020 03/21 20:49
但是已经红冲了,要转出的,1月份已经抵扣的税金不是一起转出吗?那3月份申报期税额不是要减掉这个红冲的税额吗?这样3月份申报期的抵扣税金要把这个红冲的税金算进来的吧
84785035
2020 03/21 20:49
不知道我描述的您能不能明白
bamboo老师
2020 03/21 20:50
红字就是转出1月份已经抵扣的进项税额啊
只填写红字的税额
84785035
2020 03/21 20:50
不是这个意思啊
84785035
2020 03/21 20:51
我是想问,这个1月份已抵扣的税金转出了,不是要补交税吗?3月份申报勾选发票税金时,是不是要把转出的计算在内
bamboo老师
2020 03/21 20:54
应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出
84785035
2020 03/21 20:56
那就是还要把红冲的进项税金,3月份勾选进项税金时计算在内
84785035
2020 03/21 20:56
那供应商操作会很麻烦吗?
bamboo老师
2020 03/21 20:56
勾选的是不计算在内 算进项税额的时候要从进项税额里面减去