问题已解决

老师好!请问一下,我们工程公司一般纳税人,购买机械,分期付款,总共要分期3-5年,收到了分期付款的发票,这样怎么账务处理处理呢?

84784970| 提问时间:2020 03/23 10:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 按你们合同约定的机械合同 借固定资产 贷银行存款 应付账款 。 按月支付 借应付账款贷银行存款来做 。
2020 03/23 10:15
84784970
2020 03/23 10:21
老师,是先按合同约定的不含税金额暂估入固定资产【以合同复印件为原始凭据】,以后每期收到的是专票是每期计进项税吗?【借:应交税费-进项税,贷:应付账款】如果收到分期发票是普票,怎么做呢?
meizi老师
2020 03/23 10:23
你好 嗯 是的 如果后期收票是专票的话 价税合计来入成本
84784970
2020 03/23 10:50
乐乐老师,我还是不太明白呢? 后期收到分期发票专票,是直接做抵扣进项票那一步吗? 如果后期收到的分期发票是普票呢,那怎么处理呢
meizi老师
2020 03/23 10:52
你好 如果你能确定是专票的话 就按不含税金额来暂估固定资产 。按月做折旧 。 收到专票 冲固定资产分录 按发票做借固定资产进项税贷银行存款或者应付账款 如果是普票 价税合计计入成本 。 购买次月开始折旧
84784970
2020 03/23 10:56
老师,先按合同约定的含税金额暂估入固定资产【以合同复印件为原始凭据】,如果以后收到分期发票是普票,会计分录怎么做呢?
meizi老师
2020 03/23 10:57
你好 没有金额差异的 就把发票附分期付款的分录后面 ; 分录 做借应付账款贷银行存款 你分期付款是挂的应付账款里面
84784970
2020 03/23 11:02
分期发票到最后一期发现付的金额>合同约定的固定资产金额,差额那部分是直接计入主营业务成本吗,分录怎么做呢?
meizi老师
2020 03/23 11:04
你好 怎么会有差额 。 你是之前固定资产金额 不对吗
84784970
2020 03/23 11:05
分期的时候,每期有手续费那种
meizi老师
2020 03/23 11:07
你好 既然是手续费 那么你要把手续费计入固定资产成本核算
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~