问题已解决
我方为建筑工程被**方 当月开给甲方100万工程款发票 但是当月甲方来款只来了10万 或者没有来款 。我方就不能支付给**人劳务费 就导致账上有收入 但是没有成本 。利润很大,这种情况下账务是怎么处理的?分录如何做呢?还有就是如果开给甲方100万发票 甲方当月只给了10万 这100万的收入成本就只有不到10万 这种情况下分录怎么做呢?
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速问速答你好,同学。
这不影响,你作为应收账款处理就可以了。
你这收到了劳务等成本发票还是可以确认成本的啊。
2020 03/23 19:12
84785003
2020 03/23 19:17
我们的成本就是甲方付过来工程款以后 我们扣下税金和项目承包费等等 把剩下的款给**方打过去 给打过去的这笔劳务费就是我们的成本 现在是发票开了一百万 当月不含税收入有九十多万 但是账上会显示没有成本啊 利润很大
84785003
2020 03/23 19:18
不是应收账款的问题 是收入没有成本导致利润大
陈诗晗老师
2020 03/23 19:24
你这** 的话,你是要求** 方给你提供 成本票的。
要不然你这没法平账了。
84785003
2020 03/23 19:43
嗯嗯 **方是给我们提供成本票的。是把发票开给甲方以后, 甲方没有当月支付给我们工程款 我们这边就不能付给**方劳务费 但是这部分支付给**方的劳务费正是我们的工程施工成本 ,所以账上会显示主营业务收入 很多 成本没有或者只有一小部分
84785003
2020 03/23 19:44
是这样的情况 ,这种怎么处理账呢
陈诗晗老师
2020 03/23 19:45
你这** 方发票开给你没有
84785003
2020 03/23 19:46
他们给提供进项票的
陈诗晗老师
2020 03/23 20:17
那你收到进项时
借 主营业务成本
贷 工程施工-合同成本