问题已解决
我方为建筑工程被**方 **人借用本单位建筑资质承包建筑工程项目。我方从中收取税金及项目承包费。当月开给甲方100万工程款发票 但是当月甲方没有打过来工程款 ,我方就不能扣下税金及项目承包费管理费等把剩下的钱打给**方。但是这部分支付给**方劳务费的钱正好就是我们被**单位的工程施工成本。这种情况就导致当月的账上有收入 但是没有成本 。利润很大,这种情况下账务是怎么处理的?
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速问速答你好,可以暂估成本。
2020 03/23 20:13
84784976
2020 03/23 20:26
嗯嗯 可以暂估这部分人工费当作工程施工成本吗?暂估和冲回的分录怎么做呢 ?
耿老师
2020 03/23 20:43
你好,和你正常的处理分录一样,只是二级科目注上暂估就可以了。