问题已解决

我暂估成本和实际的没有差别。等到实际出账的该如何做分录呢。 那暂估多了或者少了,又该如何做账呢

84784977| 提问时间:2020 03/23 21:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张乐老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
你好,那先问你暂估时是按不含税成本做的吧?
2020 03/23 21:08
84784977
2020 03/23 21:09
我是按不含税的做的呢。 一般我们的暂估就是很准确的,开票就知道出账是多少钱。
张乐老师
2020 03/23 22:24
如果实际的跟暂估的一样,那成本不需要再调整了,只需确认收到票的进项税额 。 借:应付账款 应交税费——进项税额 贷:银行存款。 如果实际的跟暂估的有差异,可以直接调整成本。 借:应付账款 主营业务成本 (正数和负数都有可能) 应交税费——进项税额 贷:银行存款。
84784977
2020 03/23 22:31
谢谢老师。我知道啦
张乐老师
2020 03/23 22:47
好的,满意请五星好评,谢谢!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~