问题已解决
我暂估成本和实际的没有差别。等到实际出账的该如何做分录呢。 那暂估多了或者少了,又该如何做账呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,那先问你暂估时是按不含税成本做的吧?
2020 03/23 21:08
84784977
2020 03/23 21:09
我是按不含税的做的呢。
一般我们的暂估就是很准确的,开票就知道出账是多少钱。
张乐老师
2020 03/23 22:24
如果实际的跟暂估的一样,那成本不需要再调整了,只需确认收到票的进项税额 。 借:应付账款 应交税费——进项税额 贷:银行存款。
如果实际的跟暂估的有差异,可以直接调整成本。 借:应付账款 主营业务成本 (正数和负数都有可能) 应交税费——进项税额 贷:银行存款。
84784977
2020 03/23 22:31
谢谢老师。我知道啦
张乐老师
2020 03/23 22:47
好的,满意请五星好评,谢谢!