问题已解决
老师,在所得税汇算清缴时,以前年度损益调整的金额应该填入哪张附表里面
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
不需要填!(汇算清缴,算的税前的,损益调整,调的是税后的)
2020 03/24 10:33
84785038
2020 03/24 10:47
老师,2019年的费用单子我做这样的分录借 以前年度损益调整 贷 银行 借利润分配—未分配利润 贷以前年度损益调整,5月份之前的2019年汇算清缴,这部分费用不填了吗,老师
84785038
2020 03/24 10:48
老师,只是发票拿晚了,而且费用多了,利润少了,是不是需要退税
老江老师
2020 03/24 10:51
按12年15号公告,要先做专项申报的
(具体没有操作过,你可以咨询一下当地12366)
84785038
2020 03/24 11:09
那老师,我可以直接入新的一年的费用吗
老江老师
2020 03/24 11:09
如果金额不是太大
我的观点,是可以 的
84785038
2020 03/24 11:10
老师如果我一年有40至50万的费用,有2到3万的费用发票,可以弄到新的一年吗,不用以前年度损益调整,可以吗
老江老师
2020 03/24 12:04
问题不大
税务查到的时候,再说(我再专项申报,调整到去年)
84785038
2020 03/24 14:54
嗯嗯,谢谢老师
老江老师
2020 03/24 15:19
不客气
请及时评价,谢谢