问题已解决
老师跨期费用发票在所得税汇算清缴以后取得的,该怎么进行账务处理?
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速问速答您好,需要做所得税调增,同时需要将您去年做的分录重回,涉及损益的用以前年度损益调整。
2020 03/24 14:09
84784995
2020 03/25 12:46
老师,给讲的细点,我们单位去年购的柴油,年底前暂估入账36824元,进了工程施工——燃料费了,假如今年8月份开回发票了,老师给我写写具体的会计分录
萦萦老师
2020 03/25 13:22
您好,
汇算清缴不能收到票:将此笔成本在汇算表中纳税调增;
汇算后收到发票:
冲之前的成本,之前成本反分录:
借:XX 贷:工程施工
按新票进入成本
借:工程施工 贷:XX
差额调整所得税:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
84784995
2020 03/25 13:29
再做一笔借:利润分配——未分配利润
。 贷:以前年度损益调整
萦萦老师
2020 03/25 13:33
您好,您有做账软件 ,可以自己结转的;如果没有,您就自己做一笔。
84784995
2020 03/25 13:37
好的,明白了老师,谢谢您
萦萦老师
2020 03/25 13:39
同学,您好,希望我的答复能帮到您,祝您工作愉快,谢谢?!