问题已解决
老师,我们2019年12月预付2020年1-3月的房租,但是我们票在12月认证了,怎么做账呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
借;长期待摊费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2020 03/24 16:13
84785046
2020 03/24 16:17
可以借:其他应收款 应交税费(进项税额) 贷:银行存款 这样嘛?
邹老师
2020 03/24 16:19
你好,不可以的,因为这个是发生的需要由以后月份摊销的费用,应当计入长期待摊费用科目核算,而不是其他应收款
84785046
2020 03/24 16:25
那如果没有跨年可以直接挂管理费用吗?
邹老师
2020 03/24 16:26
你好,应当先计入长期待摊费用,然后按月摊销计入费用核算才是的