问题已解决

老师,我们2019年12月预付2020年1-3月的房租,但是我们票在12月认证了,怎么做账呢?

84785046| 提问时间:2020 03/24 16:12
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;长期待摊费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2020 03/24 16:13
84785046
2020 03/24 16:17
可以借:其他应收款 应交税费(进项税额) 贷:银行存款 这样嘛?
邹老师
2020 03/24 16:19
你好,不可以的,因为这个是发生的需要由以后月份摊销的费用,应当计入长期待摊费用科目核算,而不是其他应收款
84785046
2020 03/24 16:25
那如果没有跨年可以直接挂管理费用吗?
邹老师
2020 03/24 16:26
你好,应当先计入长期待摊费用,然后按月摊销计入费用核算才是的
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