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1月签订合同金额13600,预付5000元,怎么做账务处理,3月发票回来,货回来,支付尾款8600!怎么分别做1月,3月账务处理

84785030| 提问时间:2020 03/24 17:04
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 借:原材料等 13600 贷:预付账款 5000 贷:银行存款 8600
2020 03/24 17:05
84785030
2020 03/24 17:32
老师,年前10月入库,10月出库,年后1月付款!,借:应付账款,贷:银行存款!对不对
bamboo老师
2020 03/24 17:33
您写的分录的分录么?
84785030
2020 03/24 17:50
是的老师,我是这么做的,对不对
bamboo老师
2020 03/24 17:55
付款这样写分录正确的
84785030
2020 03/25 17:07
老师,按您说的我现在做的第2种情况对不对,还有就是结转月末结转还是做一笔结转一笔
bamboo老师
2020 03/25 17:08
这样做的对的 月末一次性结转销售成本就好了
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