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你好,请问上月暂估材料数量200金额4000元,这个月开票回来数量200金额3800元,冲销暂估要如何处理?材料金额的差异要如何弄

84784991| 提问时间:2020 03/24 18:37
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是: 1、上月暂估成本: 借:原材料 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:原材料 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020 03/24 18:40
84784991
2020 03/24 19:03
谢谢老师,那个金额差异200要不要调账的,还是暂估材料只看数量
微微老师
2020 03/24 20:20
您好,冲销后,是没有差异了的
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