问题已解决

#提问#我们是装饰工程有限公司一月份有一笔钱进账是进中企云连的,三月份才提的现,有几千块钱费用,其中有一笔几百块的费用是钱到账后才扣的,请问钱进中企云连我要怎么做分录,提现和费用我又怎么做分录?

84785032| 提问时间:2020 03/25 09:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
中企云连是什么?你们的什么系统?
2020 03/25 09:50
84785032
2020 03/25 09:51
有点像半年期的商业汇票,一月份转进到七月份到期,我们三月提现
84785032
2020 03/25 09:54
你百度一下,中企云链
朴老师
2020 03/25 09:54
那就做成其他货币资金
84785032
2020 03/25 09:55
借,银行存款,贷,其他货币资金?
朴老师
2020 03/25 09:57
你不是把钱存到中企云连了吗?借其他货币资金-中企云连贷银行存款
84785032
2020 03/25 09:59
是别的企业把工程款转到中企云连,银行存款那我用加二级科目吗?
朴老师
2020 03/25 10:04
不用,是你的收入吧,那你做借其他货币资金-中企云连贷主营业务收入贷销项
84785032
2020 03/25 10:06
原来开票出去我借应收账款,贷主营业务收入了,那现在我冲应收就可以了
朴老师
2020 03/25 10:11
嗯,是的,可以的,现在冲应收就行了
84785032
2020 03/25 10:11
那提现费用怎么做分录?
朴老师
2020 03/25 10:15
借银行贷其他货币资金
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~