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老师你好,请问增值税专用发票的记账联和抵扣联可以分开入账么?比如收到专用发票,借,库存商品,应交税费_待抵扣进项税,待应付账款,(后附发票记账联),等次月或者第二年抵扣时,借:应交税费_进项税,贷:应交税费_待抵扣进项税,(分录后面附抵扣联),这样可以么?
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2020 03/26 12:53
老师你好,请问增值税专用发票的记账联和抵扣联可以分开入账么?比如收到专用发票,借,库存商品,应交税费_待抵扣进项税,待应付账款,(后附发票记账联),等次月或者第二年抵扣时,借:应交税费_进项税,贷:应交税费_待抵扣进项税,(分录后面附抵扣联),这样可以么?
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