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外帐,销售开专票60000元,回款30000元,相差30000元折费用没有票,作外帐如何作分录

84785042| 提问时间:2020 03/26 20:43
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款,借;银行存款,贷;应收账款
2020 03/26 20:44
84785042
2020 03/26 20:54
相差30000元如何作帐
邹老师
2020 03/26 20:56
你好,相差的3万在应收账款借方余额挂账就是了,不需要针对这个特地做分录的
84785042
2020 03/26 21:00
别的会计老师作现金抵扣应收
邹老师
2020 03/26 21:02
你好,回款3万是通过现金收取,而不是对方转账过来吗?
84785042
2020 03/26 21:04
3万抵费用了没有票
邹老师
2020 03/26 21:05
你好,这个费用款项有支付吗?
84785042
2020 03/26 21:09
没有,抵货了没有票
邹老师
2020 03/26 21:10
你好,你这里的抵货了是什么意思 呢,能做个具体说明?
84785042
2020 03/26 21:22
3万对方拿货作抵扣,回款3万,这货在做外帐不作入库处理,我不知道作外帐如何处理
邹老师
2020 03/26 21:29
你好,既然是 3万对方拿货作抵扣,那这个货物应当计入外账 核算才是的 借;库存商品3万,应收账款3万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;银行存款3万,贷;应收账款3万
84785042
2020 03/26 21:37
就是这个货不不计入外帐应当如何作
邹老师
2020 03/26 21:40
你好,如果不计入外账,那就会导致应收账款余额3万一直在账上挂账,而没有体现抵货的3万入账情况
84785042
2020 03/26 21:43
就是没有体现,不知道如何处理
邹老师
2020 03/26 21:49
你好,外账应当体现这个抵货情况才是的,外账完整的分录是 借;库存商品3万,应收账款3万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;银行存款3万,贷;应收账款3万
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