问题已解决

老师,想问一下,收到对方公司打过来的折让款,怎么做分录啊?之前对方有开红字发票给我们,进项也做了转出。现在收到对方打过来的折让款,要怎么做分录?

84784969| 提问时间:2020 03/27 18:18
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,这个是销售折让吗? 如果是,应当这样做分录 借;银行存款,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额) 这个应当做进项负数处理,而不是进项税额转出处理
2020 03/27 18:19
84784969
2020 03/27 18:24
之前已经做了借:库存商品 红字 借应交税费 - 增值税 - 进项税额 红字 贷:预付账款 红字 的分录,现在收到款,要怎么写分录?
邹老师
2020 03/27 18:25
你好,你之前做的红字分录是 借:库存商品 红字 借应交税费 - 增值税 - 进项税额 红字 贷:预付账款 红字 那现在收到款项就这样做分录,借;银行存款,贷;预付账款
84784969
2020 03/27 18:36
为什么不是贷应收账款啊
84784969
2020 03/27 18:48
你好,你之前做的红字分录是 借:库存商品 红字 借应交税费 - 增值税 - 进项税额 红字 贷:预付账款 红字 那我之前这样做分录是对的吗?
邹老师
2020 03/27 18:53
你好,如果先预付了款项,后面对方给开具了折让进项发票,那就是这样做分录的 借:库存商品 红字 借应交税费 - 增值税 - 进项税额 红字 贷:预付账款 红字 (这样做分录是正确的) 然后收到退回款项就这样做分录,借;银行存款,贷;预付账款
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