问题已解决

营改增前,公司购买的原材料没有发票,只有收据,按理说分录应该这样写啊,借:原材料 贷:应付 借:应付 贷:银存 这样的话应付账款应该没有余额啊,哪位老师能给我解答下,小白不懂得比较多。

84784990| 提问时间:2020 03/28 15:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你有收据 实际是已经付款出去了吗 你已经这样做了 应付账款是没有余额的 你都付款了。 除非你没有付款付完
2020 03/28 15:54
84784990
2020 03/28 16:01
已经付了,只是没有发票,只有收据,是因为营改增后,没有发票,收据不能确认为成本吗。
meizi老师
2020 03/28 16:03
你好 收据可以根据实际发生做成本。只是企业所得税税前扣除标准 是没发票到时汇算要调整处理的
84784990
2020 03/28 16:07
老师我跟你说下详细情况吧,我刚来这个公司,然后这个软件是2017年1月启用的,启用的时候期初余额应付账款有很多,我问老会计为啥这么多,老会计说,是以前成本都没有发票,都是收据,我有点不明白啥意思。
meizi老师
2020 03/28 16:08
你好 那说明是贷方走的应付账款 你全部去冲了 没发票也得走成本
84784990
2020 03/28 16:10
不明白这句话的意思,能举个例子说一下嘛老师
meizi老师
2020 03/28 16:12
你好 就是你去看你们前任怎么做账的。 就是他挂的是应付账款 所以你们应付账款才会有余额 。 去看看是不是做了原材料 还是他直接做的 借应付账款贷银行存款这个分录 。
84784990
2020 03/28 16:17
。。我好像听懂了,就是他应付账款一直挂着的,没法冲平
meizi老师
2020 03/28 16:18
你好 嗯 你去看看是不是挂着 没做成本 去给他冲了。 你挨着去查账
84784990
2020 03/28 16:24
没有以前的账了,可能就是你说的那种,购买材料,直接就记了借,应付账款 贷,银行存款了, 然后应付账款一直挂着,要不余额不可能那么多。
meizi老师
2020 03/28 16:27
你好 我估计就是这样 。因为之前也有学员他们企业也是这样
84784990
2020 03/28 16:32
那应该怎么办,不处理嘛?
84784990
2020 03/28 16:34
如果是这样记的话,购买的原材料,他是怎么记的。。
meizi老师
2020 03/28 16:35
你好 你得去冲 不然你原材料 无法销售结转成本的。 你原材料是不是已经入库了 实际收到了 不管是否有收到发票就得按实际做成本了。
84784990
2020 03/28 16:38
怎么冲,老师能指点下吗。。
meizi老师
2020 03/28 16:39
你好 借原材料贷应付账款 就这样 增加你的原材料 本来也应该这样来冲
84784990
2020 03/28 16:40
如果不冲会有啥后果嘛。。我这好应付账款好几个亿,冲出来好费事啊。。
meizi老师
2020 03/28 16:44
你好 到时你税务帐 税局 可能会查账 那么大的金额 挂往来科目
84784990
2020 03/28 16:46
行,我回头去问问,那如果我冲的话,不会造成本月成本过高嘛。。。
meizi老师
2020 03/28 16:47
你好 你到时自己看着处理 本来你们前任处理的不对。 怎么挂那么高 。 你到时还得看这些材料销售没 销售了到时你要做收入 补结转成本 对应去冲 。
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