问题已解决

我们有个分公司,做相同的产同,我们在一个供应商那里进了货物,货款比较大,分厂欠发票,供应商把一部分发票开到分厂那边去了,到时候分厂走公户付给供应商,就从这边总厂抵减他们欠总厂的货款。 这个怎么做内账呢

84785026| 提问时间:2020 03/30 17:33
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
发票开给谁,谁付货款处理。至于内部的往来计入其他应收款、其他应付款计算往来款。
2020 03/30 17:47
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