问题已解决
物业管理公司,12月收了一年的物业费2000元,开的收据,记入预收账款,然后分摊到今年各个月的主营业务收入。 3月份业主要求开发票,请问开了发票怎么做分录呢?税款是另收还是2000元的物业费就算是含税的物业费? 收物业管理费的时候是 借:现金 贷:预收账款 分摊到每个月是 借:预收账款(每个月) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在补开发票要怎么做分录?
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速问速答那你开发票就直接贴之前凭证后面就可以,你这个应交税费-应交增值税 没有分摊完吧?那没有做完继续做借预收 贷应交税费应交增值税,
2020 03/31 11:22
84785014
2020 03/31 11:28
分摊了两个月了
84785014
2020 03/31 11:30
就是预收继续每个月分摊到收入是吗?然后开发票的这个月交税款?但是我们一般都不用交增值税的,我们收入额没达到30w
maize老师
2020 03/31 11:37
是的,这个增值税是根据你这个发票上面确定,除非你们发票这个是分月开才可以,分开确定,要是合并开,那后面10个月增值税收入需要按发票上面税额确定这个
maize老师
2020 03/31 11:38
按剩下的10个月增值税做借预收 贷应交税费应交增值税,