问题已解决
老师,我们这个月红冲了一张去年的销项发票,这个我要怎么做账啊?之前我是做借:银行存款,贷:应收,借:应收,贷:主营业务收入,销项税额,对方没认证。这个月开了销项负数,和销项发票,我这个月怎么做分录?我糊涂啦……
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速问速答你好,同学。
你是按之前的分录一样处理,就是负数分录 ,金额是负数
借:应收,贷:主营业务收入,销项税额
2020 03/31 17:07
老师,我们这个月红冲了一张去年的销项发票,这个我要怎么做账啊?之前我是做借:银行存款,贷:应收,借:应收,贷:主营业务收入,销项税额,对方没认证。这个月开了销项负数,和销项发票,我这个月怎么做分录?我糊涂啦……
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