问题已解决

老师好,我想请问下,18年有张进项普通发票涉嫌虚开,需要调减18年的企业所得税年报,那么请问调减的时候企业所得税纳税调整表中第30行第4行应该填写发票上的哪个数呢?

84784947| 提问时间:2020 03/31 20:59
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张乐老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
你好,填发票上的价税合计金额。
2020 03/31 21:12
84784947
2020 03/31 21:13
我想请问下哈,调减企业所得税是要少交税吗,还是补税呢
84784947
2020 03/31 21:15
因为是进项普通发票,所以调减的时候直接就是调减价税合计,是这个意思吗?
张乐老师
2020 03/31 21:25
1、你们是收到了普通发票,对吧?当时进了成本费用的吧? 如果是的话,你们应该是填在30行的第3列。把这个数调增。 2、这个不是要让你们少交税,而是要把们可扣除的成本费减少,会增加你们的利润总额。 如果2018年你们原来是盈利交税的,这样调完以后,你们是要补税的。
84784947
2020 03/31 21:30
但是,税局那边说是让我们调减,我还有点不懂,调减的话不是少交税的嘛,所以我就想来问下老师
84784947
2020 03/31 21:30
之前是计入了成本费用的
张乐老师
2020 03/31 21:40
我给你举个例子,比如你们2018年的原本一年的成本费用是1000,当时已经申报完了。现在税务局发现1000里边有200是虚开发票的,那这200就不能当成本费用给税前扣除了,得调出来200,2018年的成本费用就只能扣800了。 (他们嘴里说的调减,是把这1000调减成800) 然后你们成本费用改少了,那2018年的利润不就增加了吗,那如果2018年当年是亏损的还好。 如果2018年本来是交税的,那这回多调出来的200万的利润就得全额补税,比如你们的税率是25%的话,调完了你们该补50万的税。
84784947
2020 03/31 21:43
嗯,这个我明白,但是税局那边说让我在纳税调整表中的第30行第4列调减我就有点不明白了
张乐老师
2020 03/31 21:44
嗯,我觉得很有可能是税务局的人员口误说错了。
84784947
2020 03/31 21:48
嗯,那我明天再问问他们吧,谢谢老师为我解答了
张乐老师
2020 03/31 21:52
不客气,满意请五星好评,谢谢!
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