问题已解决
老师你好,我是新成立的合作社,年末本年盈余借方有余额,做完,借:本年盈余 贷:盈余分配-未分配盈余之后还有什么业务需要处理吗
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速问速答同学好,这是最后一笔业务处理,不需要再处理了,
2020 04/01 13:40
84785010
2020 04/01 13:46
老师我在问一下,政府给拨款后,我做的分录是借:银行存款 贷:专项应付款,然后买牛时,我做的借:牲畜资产贷:银行存款,同时借专项应付款 贷专项基金,政府要求我们对贫困户保底分红,这个分录怎么做呢
英老师
2020 04/01 13:47
借记盈余分配-未分配盈余,贷记应付股利,
84785010
2020 04/01 13:48
上级说我们是合作社,没有应付股利这个科目,
英老师
2020 04/01 13:52
应付利润或者其他的应付科目,