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老师您好,我上个月多计提工资了,这个月如何调账?

84784980| 提问时间:2020 04/01 20:45
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张乐老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
你好,可以用负数冲销掉。 借:主营业务成本或管理费用等- 工资 贷:应付职工薪酬
2020 04/01 20:47
84784980
2020 04/01 20:51
如多计提1万元,那就是借主营成本一工资-10000 贷应付职工薪酬-10000 是这样吗
张乐老师
2020 04/01 20:53
是的,你的理解是正确的。
84784980
2020 04/01 20:58
那多付的工资如何调账?
张乐老师
2020 04/01 21:05
请问这是另外一个问题吗? 是多提了工资的同时,多付了工资是吗?
84784980
2020 04/01 21:05
是的
84784980
2020 04/01 21:10
多提又多付工资了,多付的工资如何调!
张乐老师
2020 04/01 22:19
借:主营业务成本或管理费用等- 工资 负数 贷:应付职工薪酬 负数 借:应付职薪酬 负数 贷:银行存款 负数 (让员工把多发的钱退回来)
84784980
2020 04/01 23:00
都用负数调,那收回钱银行存款负数的现金流是选流入的吧?
张乐老师
2020 04/01 23:35
是的,你的理解是正确的。
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