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未达起征点小规模季报怎么报
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速问速答你好,把取得的不含增值税收入,计入增值税申报表的未达起征点销售额栏次申报就是了
2020 04/01 21:37
84784987
2020 04/01 21:44
正常是这样,现在不是减按1%怎么报
邹老师
2020 04/01 21:45
你好,减按1%也是这样申报,只是不含税收入(未达起征点销售额栏次)金额=含税金额/1.01,而不是含税金额/1.03
84784987
2020 04/01 22:00
我不含税收入直接从金税盘取的,然后自动生成3%免税额
84784987
2020 04/01 22:00
不是要去填减免税申报表吗?
邹老师
2020 04/01 22:19
你好,不需要去填写减免税申报表的
减免 税额直接在增值税申报表的减免税额栏次体现就是了
84784987
2020 04/01 22:24
没有减免税栏,只有应纳税减征额
84784987
2020 04/01 22:25
你截个图我看下
邹老师
2020 04/01 22:30
你好,你可以看一下这个图片
84784987
2020 04/01 22:56
你说的减免税额是两项吧,一个是应纳税减征额,一个是免税额吧
84784987
2020 04/01 22:58
那个免税额是自动生成的,我填末达起征点销售额就会生成,并且生成3%税额,所以才问你怎么填报
邹老师
2020 04/01 22:59
你好,我所说的减免税额栏次就是这里的本期免税额栏次
84784987
2020 04/01 22:59
我把2%的税额填在应纳税减征额上,那么本期应补(退)税额就不对了
84784987
2020 04/01 23:00
并且是要填减免税表的减税部分
邹老师
2020 04/01 23:01
你好,你直接把不含税收入=含税收入/1.01填写在未达起征点销售额栏次,然后把含税收入/1.01*1%的金额计入本期免税额栏次
84784987
2020 04/01 23:01
不会对才问你怎么回事,如何填
邹老师
2020 04/01 23:03
你好
你直接把不含税收入=含税收入/1.01填写在未达起征点销售额栏次
然后把含税收入/1.01*1%的金额计入本期免税额栏次
(是针对这个回复有什么疑问吗?)
84784987
2020 04/01 23:04
他自动生成免税额3%的,你的意思手动改成不含税收入乘以1%税额吗
邹老师
2020 04/01 23:07
你好,是的,本期免税额栏次手动改成不含税收入乘以1%的税额
84784987
2020 04/01 23:07
末达起征点一销售额一填完,税额就会自动出来的,只不过出来的是3%的税额,你的意思直接改1%税额吗
84784987
2020 04/01 23:10
谢谢
邹老师
2020 04/01 23:10
你好,湖北地区意外的3.1日到5.31日期间,增值税是按1%征收才是的
如果这个表格不是按1%征收,个人建议去税局大厅填写申报,执行1%的征收率
减免的税额=含税金额/1.01*1%