问题已解决
老师,如果3月份有未开票收入,在征税期填好了增值税申报表也缴纳了税款,如果在4月份收到了这份发票,那4月份的申报表怎么填了?
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速问速答您好,按您的描述,按我的理解,应该在4月份无票收入中填写负数,金额与4月份开具的3月份的无票收入发票金额一致,4月份开具的3月份的无票收入发票,与4月份开具的正常发票金额相加,填写到发票金额中。
2020 04/01 22:14
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2020 04/01 22:27
加入3月份我填写的未开票收入是10000和1300(税率13%),那我在4月份的增值税申报表中的未开票收入那部分填写一个(-1000)和(-1300),同时按照4 月份开的发票上的不含税销售额和销项税额填在附表一的“开具增值税专用发票”处填10000和1300,这样对吧?
王雁鸣老师
2020 04/01 22:29
您好,对的,您理解很正确。在4月份的增值税申报表中的未开票收入那部分填写一个(-10000)和(-1300),同时按照4 月份开的发票上的不含税销售额和销项税额填在附表一的“开具增值税专用发票”处填10000和1300,