问题已解决

老师,去年暂估成本现在来了一部分发票,我直接在这月先冲销暂估,再按发票正常入账吗?是把暂估的冲销完还是发票来多少冲多少?

84785027| 提问时间:2020 04/02 15:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
部分冲销暂估凭证,按发票的金额正确入账
2020 04/02 15:20
84785027
2020 04/02 15:24
就是发票多少冲多少? 之前暂估的管理费用~服务费,冲回之后,今年可以入到成本或者管理费用~咨询费吗?
84785027
2020 04/02 15:24
入到成本的话,管理费用利润表上就是负数可以吗
江老师
2020 04/02 15:31
发票是多少金额就冲多少金额。 冲暂估的数据后,再按照发票入账,发票是咨询费,就是入咨询费。 成本的话,有收入才转成本。至于管理费用可能是负数的。你可以暂缓如账,等管理费用大于冲销金额再入账。
84785027
2020 04/02 15:35
就是说不管暂估的明细科目是啥,要根据发票内容入账是吧? 最好还是冲销的是费用,就入费用,不能入账成本的吗老师
江老师
2020 04/02 15:37
肯定是冲销暂估,与发票入账同时进行。就是同月做账务处理
84785027
2020 04/02 15:58
老师这个我知道, 去年暂估分录:借管理费用——服务费 贷应付账款~暂估 现在发票来了 借:管理费用——服务费 负数 贷应付账款~暂估 负数 按照发票:借管理费用~咨询费 贷应付账款 是这样吗老师?不能入账成本归集吧?不然管理费用就是负数
江老师
2020 04/02 15:59
是这样的分录。不能入成本。这个本身就是费用。
84785027
2020 04/02 16:01
老师,3月发生的成本费用,现在还没到发票,3月我可以不暂估直接做进成本费用吗?等4月来了发票再附在3月凭证后面?怎么处理呢老师
江老师
2020 04/02 16:07
3月没有成本,但发生的收入,可以暂估成本后结转收入对应的成本,如果没有收入,可以等发票到了再处理
84785027
2020 04/02 16:25
有收入,还是要暂估吗,不可以直接入账,4月份的发票附在凭证后面吗
江老师
2020 04/02 16:28
有收入,确认收入时,如果收入对应的成本足够结转,成本科目不形成负数,就不用暂估成本,如果是结转成本后,是负数成本后,就是需要暂估一下成本,让成本至少是0或正数
84785027
2020 04/02 16:36
之前暂估的是服务费,现在开票时技术服务费,我想把它入成本,直接人工成本里面,我们是软件开发,如果入费用的话,您看技术服务费可以放在管理费用的哪个明细科目下合适,汇算清缴时服务费不是要填写在办公费或其他吗?用哪个明细科目?
84785027
2020 04/02 16:37
入成本就存在问题,管理费用就是负数了,怎么办?
江老师
2020 04/02 16:51
这个说明你管理费用当时记多了,你只有部分冲销去年的管理费用,按发票的金额冲销管理费用,后期再有发票时再冲销部分去年的金额处理。 如去年计了10000元,本月只收到发票4000元,如果冲销10000元时,再按发票做4000元管理费用,最后管理费用是-6000元,如果是只冲4000元,再按发票做4000元,最后管理费用是0,下次取得发票后再冲剩余的6000元
84785027
2020 04/02 17:00
好的老师,我们是软件开发为项目支付的技术服务费,冲销暂估是管理费用~服务费,现在入管理费用哪个二级明细科目汇算清缴时不用填写在其他呢
江老师
2020 04/02 17:22
是的,直接按原来的账务处理冲销,再按发票的金额入账处理,就可以了
84785027
2020 04/02 17:53
技术服务费还是入账管理费用~服务费下吗?汇算清缴时服务费填写在哪一栏?之前有的月份成本费用有负数的可以吗?还要不要调整?
江老师
2020 04/02 17:57
这个肯定是不能为负数,只能说是正数填写。
84785027
2020 04/02 18:12
之前的报表数据都已经申报了,现在调整过来,要改申报表啊老师,咋办? 申报的季度报表没有负数,只是记账软件4月和9月当月利润表有负数可以吗
江老师
2020 04/02 18:55
不用改财务报表,直接根据财务报表年度报表,进行填写企业所得税的汇算清缴的数据。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~