问题已解决

三月份的社保公司部分是优惠了,那怎么做账?

84785046| 提问时间:2020 04/02 15:38
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借 银行贷营业外收入
2020 04/02 15:41
84785046
2020 04/02 16:51
没到银行账哦,还补了一点
玲老师
2020 04/02 16:53
借应付职工薪酬贷营业外收入银行存款
84785046
2020 04/02 16:58
疫情政策有补退,但还需银行存款支付了1000的社保金,我可以就计提这个数字1000社保吗,然后再交。
玲老师
2020 04/02 17:15
还是正常计提 的 ,交时少交的记营业外 收入
84785046
2020 04/02 17:24
计提:借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保(10000)。缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社保10000,其他应收款-社保4400,贷:银行存款1166,营业外收入13234。是这样的吗
玲老师
2020 04/02 17:31
是的 是这样写分录 的
84785046
2020 04/02 17:38
营业外收入的二级科目是?
玲老师
2020 04/02 17:52
营业外收入的二级科目政策补助
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