问题已解决
我们给供应商付款付打了折,比实际少付款了,用什么科目?会计分录?
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速问速答你好,打了折(是因为什么原因打折?对方有给你开具负数发票吗?)
2020 04/02 16:33
84785022
2020 04/02 16:34
没
84785022
2020 04/02 16:35
叫便宜些
邹老师
2020 04/02 16:38
你好,借;应付账款,贷;银行存款,营业外收入
84785022
2020 04/02 16:40
贷:管理费用可以不?
84785022
2020 04/02 16:41
财务费用?
邹老师
2020 04/02 16:44
你好,这个不属于现金折扣不应当计入财务费用,更不应当计入管理费用核算的
84785022
2020 04/02 16:53
现实折扣不也是卖东西打折了吗?
邹老师
2020 04/02 16:59
你好,如果是打折销售,那应当按打折之后的款项开具发票,而不是先销售了然后款项减免一部分
84785022
2020 04/02 19:14
你讲的这些不
84785022
2020 04/02 19:14
你讲的这些不行
邹老师
2020 04/02 19:17
你好,如果是打折销售,那应当按打折之后的款项开具发票,而不是先销售了然后款项减免一部分
(你认为不行的地方是哪里呢,麻烦指出来一下)
84785022
2020 04/02 19:31
你没听清楚我说的含
邹老师
2020 04/02 19:34
你好
这个是你的描述:我们给供应商付款付打了折,比实际少付款了,叫便宜些,现实折扣不也是卖东西打折了吗?
如果是打折销售,那应当按打折之后的款项开具发票,而不是先销售了然后款项减免一部分
如果是销售之后发生的付款少了,分录是
借;应付账款,贷;银行存款,营业外收入(少付的金额)
你接着问,贷:管理费用可以不?(财务费用?),我的回复是不可以,这个不属于现金折扣不应当计入财务费用,更不应当计入管理费用核算的
84785022
2020 04/03 09:50
还有个问题想问下,我公司现在才付去年12月份的款给供应商,1.2月份也是才付清的,以前没有做帐,现在做帐,要把以前12.1.2月的会计分录分别放在12.1.2月份,还是都放在4月
84785022
2020 04/03 09:50
内
邹老师
2020 04/03 09:54
你好,都放在4月份做相应的账务处理就是了
84785022
2020 04/03 09:55
那查帐不好查吧?
邹老师
2020 04/03 10:06
你好,这个不影响查账的啊