问题已解决
老师,周转材料当月取得,当月就要进行摊销吗?五五摊销法。
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速问速答您好
可以开始领用的时候才摊销
2020 04/02 21:58
84784987
2020 04/02 21:58
没领用就不用摊销对吧?
bamboo老师
2020 04/02 21:58
是的 还没有领用暂时不需要摊销
84784987
2020 04/02 21:59
老师,建筑施工企业,预付的材料款,尚未收到货,也未开票,分录怎么做呢?
bamboo老师
2020 04/02 22:00
借:预付账款
贷:银行存款
84784987
2020 04/02 22:03
好的,那货送到,发票也开具,这时分录怎么做呢?谢谢!
bamboo老师
2020 04/02 22:06
借:工程施工
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
84784987
2020 04/02 22:08
不走原材料吗?
bamboo老师
2020 04/02 22:10
您工地上有仓库么
84784987
2020 04/02 22:12
没有哦
bamboo老师
2020 04/02 22:14
那就按我前面说的写分录就好了
84784987
2020 04/02 22:20
好的,谢谢!
bamboo老师
2020 04/02 22:20
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快