问题已解决

老师,上月库存商品做了暂估,这月收到了发票,分录应该怎么做

84785023| 提问时间:2020 04/03 13:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借库存商品负数 贷应付账款暂估款 负数 ,借库存商品 贷应付账款
2020 04/03 13:16
84785023
2020 04/03 13:55
那有退货,收到负数发票呢
84785023
2020 04/03 14:00
分录又如何写呢
maize老师
2020 04/03 14:10
借库存商品负数 贷应付账款负数 进项税额转出
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~