问题已解决

老师,12凡暂估制造费用5万,現票不开了,直接做负数暂估5万分录?冲掉?

84785039| 提问时间:2020 04/04 14:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是去年12月做的么 当时分录怎么写的 有没有结转到生产成本 然后完工产品入库销售
2020 04/04 14:11
84785039
2020 04/04 14:12
结转
84785039
2020 04/04 14:12
是去年12月做的,结转完工产品
bamboo老师
2020 04/04 14:14
完工产品有没有销售出库
bamboo老师
2020 04/04 14:15
暂估时候分录怎么写的
84785039
2020 04/04 14:15
销售出库
84785039
2020 04/04 14:18
借制造费费一其他贷应付账款一暂估
bamboo老师
2020 04/04 14:20
最简单的冲销 借 以前年度损益调整 借方红字 贷 其他应付款-暂估 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 制造费用结转到生产成本 然后完工入库销售结转了销售成本 现在直接冲销销售成本就好了
84785039
2020 04/04 14:21
好的
84785039
2020 04/04 14:22
如果要票开进来一定要五月前发票进来?
bamboo老师
2020 04/04 14:28
是的 汇算清缴前要取得发票
84785039
2020 04/04 14:30
几张发票累计满五万也行的
bamboo老师
2020 04/04 14:33
是的 不局限于一张发票
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~