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老师,12凡暂估制造费用5万,現票不开了,直接做负数暂估5万分录?冲掉?
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速问速答您好
请问是去年12月做的么
当时分录怎么写的 有没有结转到生产成本 然后完工产品入库销售
2020 04/04 14:11
84785039
2020 04/04 14:12
结转
84785039
2020 04/04 14:12
是去年12月做的,结转完工产品
bamboo老师
2020 04/04 14:14
完工产品有没有销售出库
bamboo老师
2020 04/04 14:15
暂估时候分录怎么写的
84785039
2020 04/04 14:15
销售出库
84785039
2020 04/04 14:18
借制造费费一其他贷应付账款一暂估
bamboo老师
2020 04/04 14:20
最简单的冲销
借 以前年度损益调整 借方红字
贷 其他应付款-暂估
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润
制造费用结转到生产成本 然后完工入库销售结转了销售成本 现在直接冲销销售成本就好了
84785039
2020 04/04 14:21
好的
84785039
2020 04/04 14:22
如果要票开进来一定要五月前发票进来?
bamboo老师
2020 04/04 14:28
是的 汇算清缴前要取得发票
84785039
2020 04/04 14:30
几张发票累计满五万也行的
bamboo老师
2020 04/04 14:33
是的 不局限于一张发票