问题已解决

甘老师您好,请教您,公司有京东网店,支付的京东平台使用年费12000,需要按一年摊销,2月付款时我做的借:预付账款 12000,贷:银行12000,3月收到增值税发票了,有进项税可以抵扣,您看我3月收到增值税专用发票时怎样调整做分录呢?谢谢

84784960| 提问时间:2020 04/04 19:09
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借 管理费用等 一个月摊销额 借 应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷 预付账款 税金加一个月摊销额
2020 04/04 19:18
84784960
2020 04/04 19:27
噢,甘老师,那是第一个月摊销时要做进项税对吗?以后月份摊销时就不用带进项税了是吗?我如果把原来付款时的分录红冲或做相反分录,然后按发票做带进项税的付款分录,摊销时就不带着进项税了,您看这样可以吗?
bamboo老师
2020 04/04 19:50
是的 第一个月摊销时要做进项税 以后月份摊销时就不用带进项税了 您后面说的先红冲 然后按发票做带进项税的付款分录 准备怎么写分录
84784960
2020 04/04 19:58
就是把原来付款分录红冲或者做相反分录,然后按发票做带进项税的付款分录,之后再按月摊销您看可以吗
bamboo老师
2020 04/04 20:06
您付款跟收到发票是同一个月?不是的话 不冲销,直接按上面的写分录就好了
84784960
2020 04/04 20:23
付款和收到发票不在同一个月,跨月了,怎样做呢您看?
bamboo老师
2020 04/04 20:47
不红冲跟做相反分录 按我上面的分录写就好了
84784960
2020 04/04 20:52
噢噢,好的,谢谢甘老师,但您看我是2月做的付款分录,没考虑进项税,3月收到增值税专用发票,摊销期间是从4月开始,那您看我3月收到增值税发票是做什么分录呢?我想问您这个
bamboo老师
2020 04/04 20:53
平台是4月份开始使用么?
84784960
2020 04/04 20:56
是的,4月开始新一年的,3月还是摊销的上一年的最后一个月的
bamboo老师
2020 04/04 20:58
借 应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷 预付账款 发票税额 4月开始 借:管理费用 贷:预付账款 做个摊销表 每个月做附件
84784960
2020 04/04 21:00
好的,谢谢甘老师!感谢
84784960
2020 04/04 21:02
您看3月不用把2月付款的红冲,然后按发票带进项税做付款分录,不需要这样是吧?
bamboo老师
2020 04/04 21:02
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784960
2020 04/04 21:05
噢噢,好像如果按我这样做,结果是一样,但没必要对吗甘老师?
84784960
2020 04/04 21:06
谢谢甘老师!也祝您身体健康!万事顺意!
bamboo老师
2020 04/04 21:14
是的 没必要那么麻烦的
84784960
2020 04/04 21:16
感谢甘老师的帮助!
bamboo老师
2020 04/04 21:16
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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