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本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬

84784973| 提问时间:2020 04/05 17:21
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
已经知道不能抵扣,而且在做分录时,全部记入成本的话,是不用再做转出处理的哦
2020 04/05 17:23
84784973
2020 04/05 17:29
我们单位的会计处理方法是先进行抵扣,在做转出。并且是管理费用-福利费。那么应该怎么做分录
许老师
2020 04/05 17:36
这样的话 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
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