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老师,我1月预付一年房租10万,做分录 借 预付账款 房租 贷 银行存款,3月份补房租2万,借 预付账款 贷 银行存款,他开专票给我了,这怎么做呀

84784975| 提问时间:2020 04/06 09:13
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、付款时计入预付账款,收到发票计入长期待摊费用,按月摊销租赁费用
2020 04/06 09:14
84784975
2020 04/06 09:15
我这个是一年房租,长期待摊不是要一年以上吗?
江老师
2020 04/06 09:16
待摊费用取消了,长期待摊费用核算内容就是全部需要待摊的费用,不管是一年以上的还是一年以下的。
84784975
2020 04/06 09:22
有些老师又说放在预付账款里面
江老师
2020 04/06 09:27
一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到发票时 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款 三、摊销时 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费) 贷:长期待摊费用——租赁费
84784975
2020 04/06 09:36
老师,是不是没有收到发票的时候不要做摊销?因为我2019.12月份支付2019.12-2020.11月房租,2020.3月收到发票
江老师
2020 04/06 09:43
没有收到发票时,可以预提费用处理,按受益期间进行预提费用处理,预提后,再收到发票时,冲销预提费用,再按照发票进行入账,再进行摊销处理。
84784975
2020 04/06 10:44
怎么做分录呢
江老师
2020 04/06 10:45
就是上述的分录,已经写了分录
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