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老师好,我3月份只开了一张负数发票,分录该怎么做呢?月底还用结转吗?具体分录该怎么做呢?

84785038| 提问时间:2020 04/07 10:43
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老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数 肯定是退货了吧 借 库存商品 贷 主营业务成本
2020 04/07 10:44
84785038
2020 04/07 10:46
2月份开了两张这个票,忘把另外一张作废了
老江老师
2020 04/07 10:50
2月份结转成本的时候,怎么结的?
84785038
2020 04/07 10:50
按正常结转的
老江老师
2020 04/07 10:51
借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数 即可
84785038
2020 04/07 11:02
月末再不需要结转收入了吗
老江老师
2020 04/07 11:02
收入肯定是要损益结转的,否则有余额的呀
84785038
2020 04/07 11:03
结转收入的时候直接用负数登记就可以了是吧
老江老师
2020 04/07 11:03
是的 按票面的金额
84785038
2020 04/07 11:04
好的,谢谢老师
老江老师
2020 04/07 11:04
不客气 请及时评价,谢谢
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