问题已解决
老师,请问18年11月开出的增值税普通发票,开多了,现在可以红冲吗?
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速问速答你好 可以红冲的 你可以在开票系统里面申请负数发票
2020 04/07 11:48
84784950
2020 04/07 13:51
需要到税务局去登记吗?以前没有建账,现在补账这笔开出的发票需要做账吗?
meizi老师
2020 04/07 13:55
你好 不需要的 你直接开票系统红冲的 需要做账的
84784950
2020 04/07 14:03
会计分录怎么做呢
meizi老师
2020 04/07 14:07
你好 你18年开票出去怎么做分录的 你开票出去多了 也对应做了分录的把 看下之前分录
84784950
2020 04/07 14:29
之前没有建账,我现在来接收的才发现开的发票比收款多,查了之后才知道发票开重了,现在补18年的账需要做上去吗?
meizi老师
2020 04/07 14:30
你好 需要的 那你先补做18年的账 。然后 红冲在才好冲18年的分录的
84784950
2020 04/07 14:31
那这笔业务18年怎么做呢
meizi老师
2020 04/07 14:39
你好18年开票是收入 你要做借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费 这个是在18年当年的帐要这样来做的
84784950
2020 04/07 17:15
借:应收账款,贷:主营业务收入,红冲时,借:主营业务收入,贷:应收账款,对吗?
meizi老师
2020 04/07 18:17
你好 嗯 是的 你贷方还得做增值税的 。 你红冲 才是对应的分录
84784950
2020 04/07 18:48
我们增值税是免税的。比如现在红冲200万,是不是要收入有200万才可以冲啊?
meizi老师
2020 04/07 18:52
这样的话 免税就不需要做增值税的。 这个是在18年里面 的账 。 你可以先做收入 在做红冲 。 实际是 没有收入 也可以红冲。 只是申报的时候 负数申报过不了。 要去税局大厅报的。 最好是有收入来冲