问题已解决
老师 我们是新成立的建筑公司 目前公司只有两个老板 一个财务 一个文员 也没有考勤的 请问到了发工资的时候 这个费用从对公转该怎么做账 怎么批注写分录呀
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速问速答1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020 04/07 11:58
84785034
2020 04/07 12:09
老师 我们目前还没买社保 也没有公积金 请问分录怎么写
轶尘老师
2020 04/07 12:10
那就把社保公积金的分录给去掉 直接计提工资
84785034
2020 04/07 12:11
不能直接借应付职工薪酬 贷银行存款吗老师
轶尘老师
2020 04/07 12:14
要计提成本费用啊
84785034
2020 04/07 13:00
老师 那你能把我具体要写的分录给我重写一下吗 谢谢老师了
轶尘老师
2020 04/07 14:39
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资