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老师 我们是新成立的建筑公司 目前公司只有两个老板 一个财务 一个文员 也没有考勤的 请问到了发工资的时候 这个费用从对公转该怎么做账 怎么批注写分录呀

84785034| 提问时间:2020 04/07 11:58
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020 04/07 11:58
84785034
2020 04/07 12:09
老师 我们目前还没买社保 也没有公积金 请问分录怎么写
轶尘老师
2020 04/07 12:10
那就把社保公积金的分录给去掉 直接计提工资
84785034
2020 04/07 12:11
不能直接借应付职工薪酬 贷银行存款吗老师
轶尘老师
2020 04/07 12:14
要计提成本费用啊
84785034
2020 04/07 13:00
老师 那你能把我具体要写的分录给我重写一下吗 谢谢老师了
轶尘老师
2020 04/07 14:39
借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资
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