问题已解决
老师,我问下进项已经抵扣了但是发票还没有收到,会计分录应该怎么做账呀
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速问速答同学,你好,待发票收到后再做处理
2020 04/07 14:31
84785007
2020 04/07 14:33
那我跟抵扣月份相对应的所属期财报就不一致了呀
小叶老师
2020 04/07 14:35
主要是你现在没票入账,如果要先处理,就先计:借应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
84785007
2020 04/07 14:41
到时候发票到了借:主营业务成本,应交税费-待认证进项税,贷:应付账款,是这样吗?
小叶老师
2020 04/07 14:42
嗯,同学,是的哈,到时这么处理即可