问题已解决

老师,我这有一个情况员工1月进入公司,未缴纳社保,但是做了借管理费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资。缴纳时 : 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 以及其他应付款-总公司(因为社保为总公司代为缴纳,个人部分要付给总公司)。后来总公司要求我们对该员工在分公司进行缴纳。故要补齐1月的社保费。已通过银行缴纳。 我现在该如何做账处理

84785045| 提问时间:2020 04/07 16:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 借应付职工薪酬-企业负担 其他应付款贷银存
2020 04/07 16:32
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