问题已解决
老师您好!已认证的发票,怎样做分录?有的入账、有的还未入账,未入账的只有抵扣联,暂时未有发票联怎样做分录?
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您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款等
2020 04/07 16:55
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2020 04/07 17:13
老师:只有抵扣联未发票联住宿票可以这样做吗?借:管理费用一差旅费260 应交税费一应交增值税一进项15.6 贷:其他应付款 275.6
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/07 17:15
那您发票联呢?暂时没有取得么
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2020 04/07 17:19
暂时未拿来核销
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/07 17:29
那可以先这样写分录 等发票联到了附在凭证后就好了