问题已解决

老师您好!已认证的发票,怎样做分录?有的入账、有的还未入账,未入账的只有抵扣联,暂时未有发票联怎样做分录?

84785022| 提问时间:2020 04/07 16:54
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2020 04/07 16:55
84785022
2020 04/07 17:13
老师:只有抵扣联未发票联住宿票可以这样做吗?借:管理费用一差旅费260 应交税费一应交增值税一进项15.6 贷:其他应付款 275.6
bamboo老师
2020 04/07 17:15
那您发票联呢?暂时没有取得么
84785022
2020 04/07 17:19
暂时未拿来核销
bamboo老师
2020 04/07 17:29
那可以先这样写分录 等发票联到了附在凭证后就好了
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