问题已解决
老师:公司就两个人,暂时不发工资,就交社保,不计提工资。怎么做分录?
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速问速答你好
借:管理费用——社保
贷:应付职工薪酬—社保
借:应付职工薪酬—社保
贷:银行存款
2020 04/07 19:41
84784967
2020 04/07 19:52
之前是计提社保做的借:管理费用-社保贷:其他应付款-社保。扣缴时做借:其他应付款-社保,贷:银行存款
立红老师
2020 04/07 19:53
你好,社保应通过应付职工薪酬核算。
84784967
2020 04/07 19:55
然后计提工资:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,发放时:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(个人部分社保)贷:银行存款
立红老师
2020 04/07 20:01
你好,是的,是这样的。
84784967
2020 04/07 20:03
那现在社保计提就是公司和个人部分全部写上去是吗?
立红老师
2020 04/07 20:05
你好,是的,因为现在没有计提工资 ,就只计提公司与个人的社保部分。
84784967
2020 04/07 20:06
那如果计提工资呢?
立红老师
2020 04/07 20:07
你好,如果计提工资
,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
贷:银行存款
84784967
2020 04/07 20:16
如果社保都是公司承担呢?
立红老师
2020 04/07 20:57
你好,如果全部由公司承担,就是最初做的这个分录
借:管理费用——社保
贷:应付职工薪酬—社保
借:应付职工薪酬—社保
贷:银行存款
84784967
2020 04/07 21:10
好的。谢谢老师!
立红老师
2020 04/07 21:28
不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!