问题已解决

老师:公司就两个人,暂时不发工资,就交社保,不计提工资。怎么做分录?

84784967| 提问时间:2020 04/07 19:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款
2020 04/07 19:41
84784967
2020 04/07 19:52
之前是计提社保做的借:管理费用-社保贷:其他应付款-社保。扣缴时做借:其他应付款-社保,贷:银行存款
立红老师
2020 04/07 19:53
你好,社保应通过应付职工薪酬核算。
84784967
2020 04/07 19:55
然后计提工资:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,发放时:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(个人部分社保)贷:银行存款
立红老师
2020 04/07 20:01
你好,是的,是这样的。
84784967
2020 04/07 20:03
那现在社保计提就是公司和个人部分全部写上去是吗?
立红老师
2020 04/07 20:05
你好,是的,因为现在没有计提工资 ,就只计提公司与个人的社保部分。
84784967
2020 04/07 20:06
那如果计提工资呢?
立红老师
2020 04/07 20:07
你好,如果计提工资 ,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款
84784967
2020 04/07 20:16
如果社保都是公司承担呢?
立红老师
2020 04/07 20:57
你好,如果全部由公司承担,就是最初做的这个分录 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款
84784967
2020 04/07 21:10
好的。谢谢老师!
立红老师
2020 04/07 21:28
不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~