问题已解决
我们公司内部成立了个事业部,与公司本部账务是独立核算的,事业部主要生产A产品,公司本部生产A产品所用的零件B,事业部与公司本部的结算办法是:公司领用事业部的产品按市场售价的不含税金额结算,事业部领用公司本部的零件按购买价加百分之五结算。本月公司本部领用事业部的产品A,卖给某公司,并开了票,从本部金蝶系统出的库(意思就是销售发票做在公司本部的),但实际上该笔收入应该属于事业部的,这会咋做账务处理?
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速问速答你好,同学。
那你既然是独立核算,你双方在日常核算是就是按正常购销处理,只是说你期末两部分编制合并报表处理。
2020 04/07 21:38
84784970
2020 04/07 21:53
事业部领用我公司本部的零件,借:其他应收款
贷:原材料
贷方还有一部分按购买价的百分之五收的这部分钱该计入什么科目?
陈诗晗老师
2020 04/07 22:11
你应该是按照正常的销售处理,因为人家是独立核算的,你就相当于是卖给他处理啊。这个另外的部分就是你的利润。