问题已解决

老师,小规模税率变更,印花税申报没变吧

84784999| 提问时间:2020 04/08 10:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是的,印花税没变的,只是增值税变了
2020 04/08 10:44
84784999
2020 04/08 10:45
增值税申报变哪里了啊,我们没超30万,应该是都免的,和以前申报具体哪里变了?
朴老师
2020 04/08 10:48
就是增值税的税率变了
84784999
2020 04/08 10:57
84784999
2020 04/08 10:58
申报表没有变啊,我开的是1个点的票啊,我金额写哪里?
朴老师
2020 04/08 11:03
如果符合月不超过10万季度不超过30万,还按之前小微企业进行申报即可。 附填报说明:增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84784999
2020 04/08 11:09
那个2%是什么意思啊?
朴老师
2020 04/08 11:12
就是减了的2%填写在优惠里
84784999
2020 04/08 11:13
84784999
2020 04/08 11:13
那个表里
朴老师
2020 04/08 11:17
增值税减免税申报明细表
84784999
2020 04/08 11:19
84784999
2020 04/08 11:20
第一行还是第二行呢?我没没超过30万也要这样报?
84784999
2020 04/08 11:20
84784999
2020 04/08 11:21
看到了
84784999
2020 04/08 11:22
84784999
2020 04/08 11:23
上面的发生额,我就把3%的不含税金额减去1%不含税的金额差额?
84784999
2020 04/08 11:23
还是用税额的差额?
84784999
2020 04/08 11:25
我们3月份开票含税金额一共是38600
朴老师
2020 04/08 11:36
按照1个点来收税的,不超三十万的话是不交税的
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