问题已解决

有关增值税一般纳税人申报表及其附列资料填列的一些问题: 北京聚力制造有限公司为增值税一般纳税人,于2019年7月3日申报上月增值税。 已知: (1)2019年6月销售额如增值税发票汇总表所示,此外公司本月将自制的商品(适用13%税率)用于员工福利,共领用400件,每件不含税价300元。 试根据增值税发票汇总表上的有关数据填写附表1,另外,公司将自制商品用于员工福利,视同销售销售额120000元以及销项税额5200元该如何进行填列?

84784998| 提问时间:2020 04/08 12:14
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英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学好,填写在未开具发票栏次,
2020 04/08 12:31
84784998
2020 04/08 12:42
好的,谢谢老师,请问是下图所示这样填列吗?另外,专用发票汇总表上的发票领用情况会影响到附表2发票份数的填写吗
84784998
2020 04/08 12:43
84784998
2020 04/08 12:44
英老师
2020 04/08 12:50
销售收入发票的申报不影响进项发票的填写,同学填写是对的
84784998
2020 04/08 13:05
北京聚力制造有限公司为增值税一般纳税人,于2019年7月3日申报上月增值税。 已知: 好的,非常感谢,接着上题,最后想问一下您我附表2的填列是否有问题: (2)该公司本期认证可抵扣的进项税额如《认证结果通知书》所示,另外企业用5月份购进的含税价值113000元的商品发放福利(该商品每件不含税价100元,且其所有进项税在5月份已经抵扣)。 试根据描述及有关资料填写附表2。
84784998
2020 04/08 13:05
84784998
2020 04/08 13:05
英老师
2020 04/08 13:07
同学进项税额转出填写没有问题,
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