问题已解决

工程发生成本2000万,收入应该给2400万,但现在只给了1300万,前期已分录借成本2000,合同毛利400,贷收入2400。借银行存款1300,贷工程结算1300。现在工程款收不回来了,怎么作分录?

84785042| 提问时间:2020 04/08 16:32
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速问速答
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:营业外支出 贷:应收账款
2020 04/08 16:33
84785042
2020 04/08 16:34
没有开发票
轶尘老师
2020 04/08 16:35
那就不要反应再账上 账上只反应收到的 按收到的金额开发票
84785042
2020 04/08 16:36
后期怎么把这业务解平呢?
轶尘老师
2020 04/08 16:37
冲减收入和合同毛利
84785042
2020 04/08 16:40
84785042
2020 04/08 16:40
这样的分录吗?
轶尘老师
2020 04/08 16:41
成本不能冲减 成本是你实际发生的
84785042
2020 04/08 16:42
这个是工程施工里明细科目,成本已结转了
轶尘老师
2020 04/08 16:44
你整个的核算是乱的 给你个例题自己想一下 甲造船企业签订了一项总金额为5 800,000元的固定造价合同,为乙客户承建一搜船舶,合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占成本合同预计总成本的比例确定。工程已于09年2月开工,预计11年8月完工,最初预计的工程成本为5500,000元;至10年底,由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本,预计工程总成本为6 000,000元。该造船企业于11年6月提前两个月完成了造船计划,工程质量优良,客户同意支付奖励款200,000元。建造该搜船舶的其他有关资料如下表所示; 年份 09年 10年 11年 累计实际发生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 预计完成合同尚需发生的成本 3960,000 1200,000 应结算合同价款 1740,000 2960,000 1300,000 实际收到价款 1700,000 2900,000 1400,000 09年(1)实际发生的合同成本 借:工程施工--船舶--合同成本 1540,000 贷:原材料、应付职工薪酬、机械作业 1540,000 (2)应收结算的合同价款 借:应收账款---乙客户 1740,000 贷:工程结算 1740,000 (3)实际收到的合同价款 借:银行存款 1700,000 贷:应收账款--以客户 1700,000 (4)确认和计量当年的合同收入和合同费用 09年的完工进度=1540,000/1540,000+3960,000=28% 09年确认的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年确认的合同费用=5500,000*28%=1540,000 09年确认的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借:工程施工---合同毛利 84,000 主营业务成本---船舶 1540,000 贷:主营业务收入 1624,000
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