问题已解决
北京鼎哼建筑工程有限公司为建筑业增值税一般纳税人,2019年06月经营情况如下: (1) 本期销售产品并开具增值税专用发票9份,增值税普通发票5份及发生未开票收入,详见背景资料。 (2)购买原材料、异地分包、办公楼等已取得增值税专用发票,均在本期按要求申报。 (3)本月有认证不动产的固定资产类增值税专用发票,详见背景资料。 (4)公司在异地山西太原有建筑厂房工程,并取得《建筑工程施工许可证》,本月按合同结算已确认收入并开票一份,详见《销售及开票情况表》;该工程有发生分包,并在本月取得分包发票,详见背景资料。 (5)公司本期发生首次购买税控设备,发票详见背景资料。 要求:公司于2019年07月06日申报纳税,根据增值税一般纳税人申报的要求计算填列增值税纳税申报表及其相关附表。 【疑问:在众多背景资料当中有一个电子缴税付款凭证,我想请问下老师这个凭证上面所显示的税额30490元如何在增值税纳税申报表及其附列资料上填列或反映,换言之,要填表的话是填在哪几张表上呢?】
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速问速答你这个是交了的税,你是直接在主表里面的已交税金 里面填写就可以的。
这是主表填写。
2020 04/09 08:36
84784998
2020 04/09 09:50
好的,谢谢老师的回复。这个已交税金是填写在主表的"本期缴纳上期应纳税额"栏目下吗还是其他位置
84784998
2020 04/09 09:51
陈诗晗老师
2020 04/09 09:53
是的,填写在30行里面就是对的了
84784998
2020 04/09 10:01
Ok,非常感谢老师!
陈诗晗老师
2020 04/09 10:02
客气,祝你工作愉快。