问题已解决
我公司交了平台服务费,入驻了某平台。卖相关产品,货款扣除配送费及服务费到我公司账户。平台开费用票给我,我无需开票。上朋友借我公司账户,在平台也卖了产品,货款自然也到了我公司账户,我将款已转给他。问题:朋友卖的货及款实质上不属于我司,我属于代收代付。此时,如果朋友开票给我,我则虚增了收入及成本,如不开,而且我开服务费给他,可行吗?
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你好,同学。
你如果是平台,你是作为代收代付,按你实际收取 服务费开票,是可以的
2020 04/09 09:47
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2020 04/09 09:59
您好老师,我不是平台。像这种情况,最好的办法是什么呢?如果算我的收入和成本,那么收入和成本等进等出会有问题吗?
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/09 10:01
你不是平台,这就是你的收入你的成本了哟。
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2020 04/09 10:11
做我的收入,我是小规模朋友的货款上月是60万,1%,我要交6000的增值税??朋友也要交6000税,这不是重复交吗?
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/09 10:11
这没办法,你是小规模,不可抵扣进项,避免不了重复交税的问题。
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2020 04/09 10:13
还有别的办法想吗?我这个月想去升一般纳税人。
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/09 10:16
这个没办法处理的,你可以考虑升后再开票,现在收款作为预收处理
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2020 04/09 10:20
那么,朋友上月开了一部分票给我,我要他红冲掉,这个月再开专票给我可以吧?
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/09 10:24
是的,你转为一般后再开,抵扣进项。避免重复交税