问题已解决

麻烦老师帮我看看,这道题的分录怎么写

84785020| 提问时间:2020 04/09 09:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借 预付账款 549900 贷 银行存款 三次金额 549900 借 原材料或固定资产 470000 应交税费 799000 贷 预付账款 549900
2020 04/09 10:47
84785020
2020 04/09 10:49
你看这个分录哪里有问题
陈诗晗老师
2020 04/09 10:50
不好意思,我看反了,看成你是支付方处理的了。 你是预收,不 确认收入,你是贷 预收账款。
84785020
2020 04/09 10:51
那主营业务收入还有吗?
陈诗晗老师
2020 04/09 10:51
其他的没问题, 你后面的增值税最好是用 待转销项税额处理。
84785020
2020 04/09 10:59
(1)这么写不是少了一次税?
陈诗晗老师
2020 04/09 11:00
借 银行存款 贷 预收账款 应交税费 待转销项税额 借预收账款 应交税费 待转销项税额 贷 营业收入 应交税费 销项
84785020
2020 04/09 11:08
老师这么写行不行
陈诗晗老师
2020 04/09 11:09
这样写也是可以的,同学
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~