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财务报表怎么更正呢?

84784970| 提问时间:2020 04/09 11:31
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,什么时间的财务报表呢
2020 04/09 11:41
84784970
2020 04/09 11:41
年度财务报表,我是3月份报的现在想修改
王晶老师
2020 04/09 11:48
年报是吧,申报的作废就可以
84784970
2020 04/09 12:12
对了我们是小规模纳税人,现在自开专票,我们应该填到那一栏?开了6万的票,1%开的,但是申报表上3%,这个改怎么填?
王晶老师
2020 04/09 14:09
填在百分之3的一栏里面减征的税额写在减征额里面
84784970
2020 04/09 14:10
按不含税销售额算的吗?
王晶老师
2020 04/09 14:15
嗯嗯,是的呢,按照不含税的算的
84784970
2020 04/09 14:20
我们开了60000的票,具体的填报能说一下吗?
王晶老师
2020 04/09 14:22
专票,填在代开专用发票里面,会显示出百分之3的,税额,在把百分之2的填入减征额里面
84784970
2020 04/09 14:24
2%的减征额就是60000除以1.02*2%这么算出来填在减征额里吗?
王晶老师
2020 04/09 14:29
嗯嗯,是的呢,是的呢
84784970
2020 04/09 14:31
嗯,再把这个减征额填明细表减税项目么?
王晶老师
2020 04/09 14:35
(一)增值税小规模纳税人按照《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号,以下简称“13号公告”)有关规定,减按1%征收率征收增值税的,按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+1%)。 (二)增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次;《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1+征收率)。
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