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公司购买了税控盘及维护费怎么做科目
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借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字
2020 04/09 19:12
84785044
2020 04/09 19:43
现在我的账上是借方,挂着应交税金,应交增值税,减免税款。怎么处理
bamboo老师
2020 04/09 19:46
年末的时候增值税下三级科目结平 一起写分录
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
84785044
2020 04/09 19:51
但是有个问题,增值税申报还可以减免吗?
84785044
2020 04/09 19:51
还是说这样,已经减免了,不用管申报的
bamboo老师
2020 04/09 19:55
这个要申报的时候填表减免
84785044
2020 04/09 21:34
就是申报减免的时候再结转吧?
bamboo老师
2020 04/09 21:36
先申报减免 然后年末的时候把减免税额科目结平
84785044
2020 04/09 21:36
好的
bamboo老师
2020 04/09 21:44
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问