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请教老师,19年开了一部分商品发票出去,一直没有进项票,后面也不会再进来进项票了,当时是做的应付账款-暂估,我现在应该怎么处理呢?想把这个账调了缴税

84785040| 提问时间:2020 04/10 10:42
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萦萦老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学您好, 您现在可以将之前的暂估分录对应的做反分录或者红冲;另,如果只是因为没有票,但是经济事项是真实的,账务上可以作为成本费用的。 如果涉及到损益,您所得税的时候需要纳税调增。谢谢
2020 04/10 10:44
84785040
2020 04/10 10:50
老师,开出去的发票也要不回来了,当时也没有交货,就是因为采购单上有这些东西,年底交不了货甲方要求先把票开出去,我还是老老实实调成本缴税吧,19年汇算清缴时纳税调增,您可以完整的告我下现在2020年红冲当时的分录之后再怎么做账吗?
萦萦老师
2020 04/10 10:56
同学您好, 首先如果成本不是真实发票,您就需要调账; 如果您是小企业会计准则直接按之前的分录做反分录或者红冲; 如果是一般会计准则,还是按上面的,只是涉及损益的通过以前年度损益调整; 19年所得税汇算,您就按调整后的成本费用填列就行。
84785040
2020 04/10 11:05
老师,我是小企业会计准则,我现在只需要做两个事情:1 、红冲那笔主营业务成本和应付账款的分录 2 、汇算调增 至于红冲完在2020年减少的那部分成本会自己算到2020年当期的所得税里 这样理解对吗
萦萦老师
2020 04/10 11:23
同学您好,因为你是小企业准则; 您可以, 1,汇算时去年就按去年的报,分录调整:成本调增到今年; 2、汇算时去年利润调增,分录调整:未分配利润。
84785040
2020 04/10 11:41
老师,您可以把您说的第二点的具体分录说一下嘛
萦萦老师
2020 04/10 11:53
同学您好, 涉及损益的通过未分配利润结转: 借:应付账款/其他应付款等 贷:利润分配-未分配利润
84785040
2020 04/10 14:33
老师,刚试着做了一下,当时做的是1.借:库存商品 贷:应付账款-暂估 2.借:主营业务成本 贷:库存商品 ;现在全部反向红冲了之后,应付账款-暂估没有余额了,做不了这个未分配利润的分录,这应该怎么办?是我做错了吗
萦萦老师
2020 04/10 14:36
同学您好: 借:应付账款-暂估 贷:库存商品 借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润
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