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老师一般纳税人开具技术服务发票要填报增值税附表三吗?

84784999| 提问时间:2020 04/10 14:24
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英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学好,需要填写增值税申报表附表3,
2020 04/10 14:25
84784999
2020 04/10 14:29
老师技术服务的税率是6%对吗老师
英老师
2020 04/10 14:29
技术服务费的税率是6%,
84784999
2020 04/10 14:30
好的谢谢老师
英老师
2020 04/10 14:34
不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
84784999
2020 04/10 14:36
老师我还有一个问题,就是我们做农产品的蔬菜配送,我们销售发票都是过了几个月才开具确认收款的,这种情况,我的增值税申报表都是跟着实际开票数据报送的,账务处理也是,没有做暂估处理,(因为如果暂估,本月暂估的金额,和下月实际配送结算的金额肯定不符合,我要更改申报增值税的报表,基本每月都要更正)这种情况,有点和会计准则权益发生制不一致,给有好的方法处理老师?
英老师
2020 04/10 14:38
有销售出库,但是采购还未开票,需要做暂估处理,保持收入与成本相匹配的原则,
84784999
2020 04/10 14:39
到时税务报送的报表数据肯定和实际开票的不一致,这种要每个月都做更正吗
英老师
2020 04/10 14:42
税务报表你是按开票收入来报税的,怎么会不一致呢?
84784999
2020 04/10 14:42
有销售出库但是没有确认实际收入呀,我相信这种企业应该很多,我主要没有接触过,经验不是很足,麻烦老师了
84784999
2020 04/10 14:45
我的意思是,如果做暂估,那么要把暂估的部分也报税呀做未开票收入,那么我下月的实际开票和当月做得暂估收入金额一定会是有出入的
英老师
2020 04/10 14:48
实际开票与暂估的金额,有差异是正常的,差异体现在成本中,与销售开票没有关系,
84784999
2020 04/10 16:30
谢谢老师
英老师
2020 04/10 16:32
不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
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